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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4977 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2021. O.C. 3027/2022. 0,00 114,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2021. O.C. 3027/2022. 114,90
14/07/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/5051; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2021. O.C. 3027/2022. 114,90
26/07/2022 Pagamento de Empenho 4977/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 114,90
TOTAL 114,90 114,90 114,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.