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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5025 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80305, O.C. 3088/2022. 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80305, O.C. 3088/2022. 70,00
07/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA,Conforme Nota Fiscal Nº S/68; REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80305, O.C. 3088/2022. 70,00
07/06/2022 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5025/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL 2,10
23/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5025/2022 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL - 3038 67,90
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/06/2022 2,10 Lançada
TOTAL   2,10