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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIAL FP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5052 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022. o.c. 3101/2022. 0,00 670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022. o.c. 3101/2022. 670,00
27/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/45; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 11/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2022. o.c. 3101/2022. 670,00
19/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5052/2022 COMERCIAL FP LTDA - 33249 670,00
TOTAL 670,00 670,00 670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.