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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5129 Data de lançamento: 14/06/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 80568, O.C. 3165/2022. 1.201,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2022 PRÉVIO. REERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 80568, O.C. 3165/2022. 1.201,05
24/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 3/37194; REERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACA: JAI5G27 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. REQ. 80568, O.C. 3165/2022. 1.192,05
24/06/2022 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A DESCONTO. -9,00
12/07/2022 Pagamento de Empenho 5129/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.192,05
TOTAL 1.192,05 1.192,05 1.192,05
SALDO A PAGAR 0,00