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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5260 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2021. O.C. 3251/2022. 0,00 102,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2021. O.C. 3251/2022. 102,90
11/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2847; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2021. O.C. 3251/2022. 102,90
12/08/2022 Pagamento de Empenho 5260/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 102,90
TOTAL 102,90 102,90 102,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.