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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 5265 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja
Conta de Despesa: 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO/INSTALAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80597, O.C. 3244/2022. 2.714,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO/INSTALAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80597, O.C. 3244/2022. 2.714,15
30/06/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO/INSTALAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 80597, O.C. 3244/2022. 2.714,15
14/07/2022 Pagamento de Empenho 5265/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.714,15
TOTAL 2.714,15 2.714,15 2.714,15
SALDO A PAGAR 0,00