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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5846 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPORÁRIO 2021
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/2021. O.C. 3551/2022. 0,00 103,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/2021. O.C. 3551/2022. 103,00
26/07/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/24472; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/2021. O.C. 3551/2022. 103,00
26/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5846/2022 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726 103,00
TOTAL 103,00 103,00 103,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.