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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIONES BIRKAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5911 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80844, O.C. 3528/2022. 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80844, O.C. 3528/2022. 450,00
11/07/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/194; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IPO-7404, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 80844, O.C. 3528/2022. 450,00
11/07/2022 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5911/2022, 2492 - DIONES BIRKAN 9,00
11/08/2022 Pagamento de Empenho 5911/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 441,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/07/2022 9,00 Lançada
TOTAL   9,00