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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6105 Data de lançamento: 14/07/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVICOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO - FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO/IMPRESSÃO/ENCARDENAÇÃO COLORIDA PAPEL 90G, DE APOSTILAS/CARTILHAS DE ENSINO PARA ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3667, REQUISIÇÃO Nº80191. 4.875,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2022 PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO/IMPRESSÃO/ENCARDENAÇÃO COLORIDA PAPEL 90G, DE APOSTILAS/CARTILHAS DE ENSINO PARA ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3667, REQUISIÇÃO Nº80191. 4.875,00
18/07/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/353; REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO/IMPRESSÃO/ENCARDENAÇÃO COLORIDA PAPEL 90G, DE APOSTILAS/CARTILHAS DE ENSINO PARA ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3667, REQUISIÇÃO Nº80191. 4.875,00
19/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6105/2022 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 4.875,00
TOTAL 4.875,00 4.875,00 4.875,00
SALDO A PAGAR 0,00