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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6112 Data de lançamento: 14/07/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR O SERVIÇO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3702, REQUISIÇÃO Nº 801009 343,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2022 PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR O SERVIÇO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3702, REQUISIÇÃO Nº 801009 343,50
26/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 2/2543; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR O SERVIÇO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA IDA-3351, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3702, REQUISIÇÃO Nº 801009 343,50
29/08/2022 Pagamento de Empenho 6112/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 343,50
TOTAL 343,50 343,50 343,50
SALDO A PAGAR 0,00