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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AMARILDO DOS SANTOS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6172 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, COM PLACA: IVR-6601. REQ. 81040, O.C. 3748/2022. 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, COM PLACA: IVR-6601. REQ. 81040, O.C. 3748/2022. 210,00
28/07/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº e/15; REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DA FROTA ESCOLAR, COM PLACA: IVR-6601. REQ. 81040, O.C. 3748/2022. 210,00
29/07/2022 Pagamento de Empenho 6172/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00