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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6593 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME-RS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81133, O.C. 81133, O.C. 3814/2022. 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME-RS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81133, O.C. 81133, O.C. 3814/2022. 35,00
12/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº S/107; REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME-RS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81133, O.C. 81133, O.C. 3814/2022. 35,00
12/08/2022 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6593/2022, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA FILIAL 1,05
17/08/2022 Pagamento de Empenho 6593/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 33,95
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/08/2022 1,05 Lançada
TOTAL   1,05