| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6733 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2022. O.C. 3933/2022. | 273,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2022. O.C. 3933/2022. | 273,76 | ||
| 15/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 11892; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2022. O.C. 3933/2022. | 136,88 | ||
| 16/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,88 | ||
| 31/08/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 12233; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DURANTE O PERÍODO DE DOIS MESES. CONFORME CONTRATO 098/2022. O.C. 3933/2022. | 136,88 | ||
| 12/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,88 | ||
| TOTAL | 273,76 | 273,76 | 273,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||