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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6766 Data de lançamento: 11/08/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO PARA A DIREÇÃO HIDRAULICA DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81048, O.C. 3964/2022. 54,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO PARA A DIREÇÃO HIDRAULICA DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81048, O.C. 3964/2022. 54,99
21/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/2820; REFERENTE AQUISIÇAO DE OLEO PARA A DIREÇÃO HIDRAULICA DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQ. 81048, O.C. 3964/2022. 54,99
21/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6766/2022, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA 0,13
18/10/2022 Pagamento de Empenho 6766/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 54,86
TOTAL 54,99 54,99 54,99
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 21/09/2022 0,13 Lançada
TOTAL   0,13