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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6778 Data de lançamento: 11/08/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROLETE NA CAMIONETE F-1000 COM PLACA: IGD- 2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2022 REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROLETE NA CAMIONETE F-1000 COM PLACA: IGD- 2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 30,00
12/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/37; REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROLETE NA CAMIONETE F-1000 COM PLACA: IGD- 2190, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 30,00
12/08/2022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6778/2022 JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI - 3208 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00