| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 690 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. | 960,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. | 960,78 | ||
| 25/01/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE JANEIRO/2022. | 960,78 | ||
| 02/02/2022 | Pagamento de Empenho 690/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,78 | ||
| TOTAL | 960,78 | 960,78 | 960,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||