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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7001 Data de lançamento: 24/08/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE PAGTO DA FOLHA DE AGOSTO 2022 3.943,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2022 REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE PAGTO DA FOLHA DE AGOSTO 2022 3.943,76
24/08/2022 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE AGOSTO/2022. 3.943,76
25/08/2022 Pagamento de Empenho 7001/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.943,76
TOTAL 3.943,76 3.943,76 3.943,76
SALDO A PAGAR 0,00