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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 713 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. 887,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. 887,32
25/01/2022 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE JANEIRO/2022. 887,32
26/01/2022 Pagamento de Empenho 713/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 887,32
TOTAL 887,32 887,32 887,32
SALDO A PAGAR 0,00