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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7238 Data de lançamento: 24/08/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO.REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIENCIA), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N°14/2022, ATA N°015/2022. O.C. 4107/2022. 0,00 6.360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2022 PRÉVIO.REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIENCIA), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N°14/2022, ATA N°015/2022. O.C. 4107/2022. 6.360,00
14/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/4321; REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIENCIA), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N°14/2022, ATA N°015/2022. O.C. 4107/2022. 6.360,00
23/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7238/2022 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 1879 6.360,00
23/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7238/2022 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 1879 6.360,00
23/09/2022 CONTA CONTÁBIL INDEVIDA. -6.360,00
TOTAL 6.360,00 6.360,00 6.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.