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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7319 Data de lançamento: 30/08/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LUBRIFIAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81350, O.C. 4176/2022. 335,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LUBRIFIAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81350, O.C. 4176/2022. 335,00
16/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1576; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LUBRIFIAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81350, O.C. 4176/2022. 335,00
16/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7319/2022, 1503 - LOSS & STREIT LTDA ME 4,02
30/09/2022 Pagamento de Empenho 7319/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 330,98
TOTAL 335,00 335,00 335,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/09/2022 4,02 Lançada
TOTAL   4,02