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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7493 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA USO NO DESFILE DO DIA IDEPÊNDENCIA DO BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81634, O.C. 4277/2022. 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA USO NO DESFILE DO DIA IDEPÊNDENCIA DO BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81634, O.C. 4277/2022. 510,00
16/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/382; REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER PARA USO NO DESFILE DO DIA IDEPÊNDENCIA DO BRASIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81634, O.C. 4277/2022. 510,00
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7493/2022 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00