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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7682 Data de lançamento: 22/09/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA: IWN-0244, DEVIDO AOS QUE ESTÃO NELE JA ESTAREM NA HORA DA TROCA PERIÓDICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021. O.C. 4433/2022. 0,00 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA: IWN-0244, DEVIDO AOS QUE ESTÃO NELE JA ESTAREM NA HORA DA TROCA PERIÓDICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021. O.C. 4433/2022. 1.560,00
28/09/2022 REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ADITIVO DE REEQUILIBRIO NÃO CONSIDERADO. -1.560,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.