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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7759 Data de lançamento: 26/09/2022
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE PGTO FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 1.057,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2022 REF. PGTO VENCIMENTOS REFERENTE PGTO FOLHA DE SETEMBRO DE 2022 1.057,14
26/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE 09/2022. 1.057,14
27/09/2022 Pagamento de Empenho 7759/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.057,14
TOTAL 1.057,14 1.057,14 1.057,14
SALDO A PAGAR 0,00