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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8024 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, CONFORME ATA Nº 037/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4469/2022. 0,00 3.073,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, CONFORME ATA Nº 037/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4469/2022. 3.073,02
30/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/109695; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, CONFORME ATA Nº 037/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4469/2022. 3.066,28
30/09/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/109695; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6769, CONFORME ATA Nº 037/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021. O.C. 4469/2022. 3.066,28
30/09/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8024/2022, 547 - MODELO PNEUS LTDA 36,80
30/09/2022 REFERNETE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DA RETENÇÃO DE IR -3.066,28
30/09/2022 REFERENTE ESTORNO DE SALDO PUXADO A MAIOR EM ORDEM DE COMPRA INDEVIDAMENTE. -6,74
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8024/2022 MODELO PNEUS LTDA - 547 3.029,48
TOTAL 3.066,28 3.066,28 3.066,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/09/2022 36,80 Lançada
TOTAL   36,80