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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8097 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E DESINGRAXANTE AUTOMOTIVOS PARA USO NA LAVAGEM DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81848, O.C. 4505/2022. 235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E DESINGRAXANTE AUTOMOTIVOS PARA USO NA LAVAGEM DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81848, O.C. 4505/2022. 235,00
30/09/2022 LIQIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/24493; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E DESINGRAXANTE AUTOMOTIVOS PARA USO NA LAVAGEM DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81848, O.C. 4505/2022. 235,00
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8097/2022 DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 235,00
TOTAL 235,00 235,00 235,00
SALDO A PAGAR 0,00