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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA PERTILE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8222 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO A SERVIDORA VÂNIA PERTILE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30/09/2022 PARA ANALISE E ESTUDO DO TRAJETO TURISTICO DA ROTA DO JACUÍ MIRIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81897, O.C. 4598/2022. 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 REFERENTE RESSARCIMENTO A SERVIDORA VÂNIA PERTILE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30/09/2022 PARA ANALISE E ESTUDO DO TRAJETO TURISTICO DA ROTA DO JACUÍ MIRIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81897, O.C. 4598/2022. 220,00
06/10/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/19; REFERENTE RESSARCIMENTO A SERVIDORA VÂNIA PERTILE QUANDO EM VIAGEM NO DIA 30/09/2022 PARA ANALISE E ESTUDO DO TRAJETO TURISTICO DA ROTA DO JACUÍ MIRIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQ. 81897, O.C. 4598/2022. 220,00
20/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8222/2022 VANIA PERTILE - 8298 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00