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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8293 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: APOIO À REDE HOSPITALAR
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2022. O.C. 4640/2022. 0,00 29,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 PRÉVIO. REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2022. O.C. 4640/2022. 29,50
27/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/21956; REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2022. O.C. 4640/2022. 29,50
27/12/2022 Pagamento de Empenho 8293/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29,50
TOTAL 29,50 29,50 29,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.