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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9158 Data de lançamento: 11/11/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: APOIO À REDE HOSPITALAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS. CONFORME PROCESSO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022, CONTRATO Nº 123/2022. O.C 5015/2022 0,00 12.695,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2022 PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS. CONFORME PROCESSO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022, CONTRATO Nº 123/2022. O.C 5015/2022 12.695,00
30/11/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/1282; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO - RS. CONFORME PROCESSO Nº 095/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2022, CONTRATO Nº 123/2022. O.C 5015/2022 12.449,00
30/11/2022 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9158/2022, 33251 - MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 149,39
30/11/2022 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENO DEVIDO A EMPRESA VENDER AS MERCADORIA EM PCT COM NUMEROS X E NÃO ABRINDO PCT -246,00
15/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9158/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.299,61
TOTAL 12.449,00 12.449,00 12.449,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/11/2022 149,39 Lançada
TOTAL   149,39