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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9218 Data de lançamento: 17/11/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069,DE USO DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQISIÇÃO 82433 O.C 5134/2022 1.233,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2022 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069,DE USO DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQISIÇÃO 82433 O.C 5134/2022 1.233,00
30/11/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/44085652; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069,DE USO DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQISIÇÃO 82433 O.C 5134/2022 1.233,00
16/12/2022 Pagamento de Empenho 9218/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3616 1.233,00
TOTAL 1.233,00 1.233,00 1.233,00
SALDO A PAGAR 0,00