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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MF MACHADO SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9294 Data de lançamento: 22/11/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5195, REQUISIÇÃO Nº82497. 0,00 172,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2022 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5195, REQUISIÇÃO Nº82497. 172,95
27/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/21958; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5195, REQUISIÇÃO Nº82497. 172,95
27/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9294/2022 MF MACHADO SOARES - 33073 172,95
TOTAL 172,95 172,95 172,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.