Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 |
21.329,14 |
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| 23/11/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 11/2022. |
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21.329,14 |
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| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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45,00 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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71,30 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Aluguel sede, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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100,00 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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135,00 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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143,96 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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227,81 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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1.027,47 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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1.602,58 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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2.199,56 |
| 23/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MUNUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB |
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3.743,31 |
| 24/11/2022 |
Pagamento de Empenho 9395/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.033,15 |
| TOTAL |
21.329,14 |
21.329,14 |
21.329,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |