| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 9407 | Data de lançamento: | 23/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 | 254,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | PGTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 | 254,52 | ||
| 23/11/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 11/2022. | 254,52 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 9407/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 254,52 | ||
| TOTAL | 254,52 | 254,52 | 254,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||