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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9848 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 02 MESES.REQ. 82692, O.C. 5380/2022. 273,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 02 MESES.REQ. 82692, O.C. 5380/2022. 273,76
07/12/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 13083; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 02 MESES.REQ. 82692, O.C. 5380/2022. 136,88
12/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9848/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
14/12/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 13256; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 02 MESES.REQ. 82692, O.C. 5380/2022. 136,88
14/12/2022 Conforme Fatura Nº 13265; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEC. DE AGRICULTURA, PERÍODO DE 02 MESES.REQ. 82692, O.C. 5380/2022. 136,88
14/12/2022 ANULADO, LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -136,88
14/12/2022 LIQUIDAÇÃO COM DOCUMENTO INDEVIDO. -136,88
15/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9848/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
28/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9848/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
TOTAL 273,76 273,76 273,76
SALDO A PAGAR 0,00