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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9855 Data de lançamento: 30/11/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 02 MESES. REQ. 82699, O.C. 5383/2022. 1.095,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2022 REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 02 MESES. REQ. 82699, O.C. 5383/2022. 1.095,04
07/12/2022 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Fatura Nº 13086; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 02 MESES. REQ. 82699, O.C. 5383/2022. 547,52
13/12/2022 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. -547,52
14/12/2022 Conforme Fatura Nº 13259; 13268; REF: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DE 02 MESES. REQ. 82699, O.C. 5383/2022. 1.095,04
16/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9855/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.095,04
TOTAL 1.095,04 1.095,04 1.095,04
SALDO A PAGAR 0,00