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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10379 Data de lançamento: 28/12/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR EMEI PINGO DE GENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. EMPENHO ORIGEM Nº 8814/2023. 0,00 3.759,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2023 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR EMEI PINGO DE GENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. EMPENHO ORIGEM Nº 8814/2023. 3.759,24
28/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7431; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR EMEI PINGO DE GENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023. EMPENHO ORIGEM Nº 8814/2023. 3.759,24
29/02/2024 Pagamento de Empenho 10379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.759,24
TOTAL 3.759,24 3.759,24 3.759,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.