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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 112 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S500, PARA USO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR COM PLACA: (7404). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 052/2022. O.C 106/2023 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S500, PARA USO DO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR COM PLACA: (7404). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTO DE PREÇO Nº 052/2022. O.C 106/2023 10.000,00
17/10/2023 SALDO DE ESTIMATIVA DE EMPENHO. -10.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.