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Última atualização realizada em 23/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FÉ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1734 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022. REQUISIÇÃO 83745. O.C. 755/2023. 0,00 926,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022. REQUISIÇÃO 83745. O.C. 755/2023. 926,82
14/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1184; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF BIRKHAN E TONON, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022. REQUISIÇÃO 83745. O.C. 755/2023. 926,82
28/04/2023 Pagamento de Empenho 1734/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 926,82
TOTAL 926,82 926,82 926,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.