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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1839 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Natureza da despesa: BANDEIRAS/BANNER
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 021/2023. O.C. Nº807/2023. 0,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 021/2023. O.C. Nº807/2023. 3.600,00
14/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 003/3495; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE BANDEIRAS (BRASIL, ESTADO E MUNICÍPIO) PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 021/2023. O.C. Nº807/2023. 3.600,00
16/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - 32884 3.600,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.