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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2042 Data de lançamento: 14/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022. O.C. Nº 1009/2023. 0,00 255,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022. O.C. Nº 1009/2023. 255,00
17/03/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1949; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022. O.C. Nº 1009/2023. 255,00
22/03/2023 Pagamento de Empenho 2042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 255,00
TOTAL 255,00 255,00 255,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.