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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2125 Data de lançamento: 16/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONTROLADOR DE PORTA PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, COM PLACA IVR-6601, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 015/2023. O.C. Nº 1105/2023. 0,00 2.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2023 PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONTROLADOR DE PORTA PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, COM PLACA IVR-6601, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 015/2023. O.C. Nº 1105/2023. 2.350,00
18/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4163; REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONTROLADOR DE PORTA PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, COM PLACA IVR-6601, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023, MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB Nº 015/2023. O.C. Nº 1105/2023. 2.350,00
30/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2023 TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA EPP - 6863 2.350,00
TOTAL 2.350,00 2.350,00 2.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.