PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PNEU DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022. O.C. Nº 1091/2023.
0,00
1.258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2023
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PNEU DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022. O.C. Nº 1091/2023.
1.258,00
24/03/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº NFS/8377;
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PNEU DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022. O.C. Nº 1091/2023.
1.258,00
28/03/2023
Pagamento de Empenho 2129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.258,00
TOTAL
1.258,00
1.258,00
1.258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.