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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2812 Data de lançamento: 31/03/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA Nº 021/2022. O.C. Nº 1413/2023. 0,00 159,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA Nº 021/2022. O.C. Nº 1413/2023. 159,10
12/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1973; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NO ASILO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022, ATA Nº 021/2022. O.C. Nº 1413/2023. 159,10
28/04/2023 Pagamento de Empenho 2812/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 159,10
TOTAL 159,10 159,10 159,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.