| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND | 
| Número do empenho: | 3116 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER - 2ª ETAPA DO CONNECTIONS - SALDANHA MARINHO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº 043/2023. O.C. Nº 1662/2023. | 0,00 | 15.000,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER - 2ª ETAPA DO CONNECTIONS - SALDANHA MARINHO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº 043/2023. O.C. Nº 1662/2023. | 15.000,00 | ||
| 15/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/828; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER - 2ª ETAPA DO CONNECTIONS - SALDANHA MARINHO, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. CONTRATO Nº 043/2023. O.C. Nº 1662/2023. | 11.260,00 | ||
| 15/06/2023 | EMPENHO A MAIOR. | -3.740,00 | ||
| 28/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2023 - REF. CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER. SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 9325 | 11.260,00 | ||
| TOTAL | 11.260,00 | 11.260,00 | 11.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||