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Última atualização realizada em 31/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO VITOR DOS SANTOS RAIMONDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3138 Data de lançamento: 18/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 024/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1691/2023. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2023 PRÉVIO. REFERENTE CONSERTO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 024/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1691/2023. 160,00
28/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/74; REFERENTE CONSERTO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 CONFORME ATA DE REGISTRO N° 024/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. O.C. Nº 1691/2023. 160,00
11/05/2023 Pagamento de Empenho 3138/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.