PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME DISPNESA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1683/2023.
0,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2023
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME DISPNESA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1683/2023.
490,00
28/04/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/262;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME DISPNESA Nº 19/2023, CONTRATO Nº 47/2023. O.C. Nº 1683/2023.
490,00
11/05/2023
Pagamento de Empenho 3139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.