O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3557 Data de lançamento: 26/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 1792/2023. 0,00 1.124,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2023 REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 1792/2023. 1.124,80
28/04/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/162836; REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 1792/2023. 450,00
10/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3557/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
31/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/166383; REFERENTE A 1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 053/2022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES. O.C. Nº 1792/2023. 674,80
12/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3557/2023 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 674,80
TOTAL 1.124,80 1.124,80 1.124,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.