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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4216 Data de lançamento: 24/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ PASSO FUNDO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°3/2023 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023. O.C. Nº 2252/2023. 0,00 906,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2023 PRÉVIO. REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ PASSO FUNDO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°3/2023 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023. O.C. Nº 2252/2023. 906,50
30/05/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/384; REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ PASSO FUNDO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°3/2023 , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023. O.C. Nº 2252/2023. 906,50
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2023 MAURICIO DE PAULA ME - 277 906,50
TOTAL 906,50 906,50 906,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.