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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4594 Data de lançamento: 30/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - Implementação da Rede Bem Cuidar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTADOS NO PROGRAMA GUD(GERENCIAMENTO DE USUARIOS COM DEFICIENCIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°015/2022. O.C. Nº 2358/2023. 0,00 2.355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTADOS NO PROGRAMA GUD(GERENCIAMENTO DE USUARIOS COM DEFICIENCIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°015/2022. O.C. Nº 2358/2023. 2.355,00
22/06/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5368; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA USO DOS PACIENTES CADASTADOS NO PROGRAMA GUD(GERENCIAMENTO DE USUARIOS COM DEFICIENCIA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°015/2022. O.C. Nº 2358/2023. 2.355,00
13/07/2023 ESTORNADO NESTA DATA, INSUFICIÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO NO RECURSO. -2.355,00
13/07/2023 ESTORNADO NESTA DATA, INSUFICIÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO NO RECURSO. -2.355,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.