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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE L

Dados do Empenho
Número do empenho: 463 Data de lançamento: 23/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. O.C 258/2023 0,00 1.296,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. O.C 258/2023 1.296,00
09/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/1249; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022. O.C 258/2023 1.296,00
10/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 463/2023 ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 33264 1.296,00
TOTAL 1.296,00 1.296,00 1.296,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.