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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4674 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. O.C. Nº 2399/2023. 0,00 56,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. O.C. Nº 2399/2023. 56,55
29/08/2023 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2045; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022. O.C. Nº 2399/2023. 56,55
06/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2023 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 56,55
TOTAL 56,55 56,55 56,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.